
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯(cuò)了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯(cuò)憑證 再做正確的,更正某月某日記錯(cuò)憑證
公司每個(gè)月都會(huì)收到小則幾十多則幾千的這個(gè)財(cái)付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時(shí),直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到保險(xiǎn)賠償,分錄是怎么樣?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?還是預(yù)收賬款?
答: 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款

