
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯(cuò)了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯(cuò)憑證 再做正確的,更正某月某日記錯(cuò)憑證
公司每個(gè)月都會(huì)收到小則幾十多則幾千的這個(gè)財(cái)付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時(shí),直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,金碟做賬,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應(yīng)付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。


紫藤老師 解答
2018-11-05 11:31
紫藤老師 解答
2018-11-05 11:31