
老師,我上個(gè)月支付了房東辦公室租金,我做的管理費(fèi)用租金6000貸的現(xiàn)金6000,三個(gè)月的,我這個(gè)月幫房東帶開了發(fā)票,支付了房產(chǎn)稅490多,這個(gè)月怎么做帳啊,稅費(fèi)是我公司支付的,小規(guī)模納稅企業(yè)
答: 您好!房產(chǎn)稅不應(yīng)該由你們出,不能入你們外帳。
新成立企業(yè),小規(guī)模,辦公室房租分錄:支付時(shí)借待攤費(fèi)用~房租發(fā)22000管理費(fèi)用2000 貸銀存24000之后每個(gè)月攤銷,一年攤銷完對嗎?
答: 你好,支付是計(jì)入預(yù)付賬款即可,然后按照租賃期攤銷
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè)購買的辦公室空調(diào)金額5799元,是否可以進(jìn)管理費(fèi)用還是要先做固定資產(chǎn),怎么做賬
答: 你好計(jì)入固定資產(chǎn),然后按月計(jì)提折舊


宋生老師 解答
2016-10-24 10:57
宋生老師 解答
2016-10-24 11:09