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現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說(shuō)工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開(kāi)合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)性的增值稅專(zhuān)用發(fā)票增量如何申請(qǐng)辦理?
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2015-12-18
這個(gè)月沒(méi)有增值稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),那么增值稅主表0申報(bào)一下就行了,還是附表一、二也要0申報(bào)?
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2018-02-01
開(kāi)出的發(fā)票,次月必須按開(kāi)出的全額發(fā)票申報(bào)增值稅么?其中有預(yù)開(kāi)的發(fā)票,能不能等再申報(bào)增值稅么?
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2021-05-09
房地產(chǎn)企業(yè)在申報(bào)時(shí)只填了預(yù)繳增值稅表,后期開(kāi)票補(bǔ)交稅款,納稅申報(bào)時(shí)遞減增值稅填在那個(gè)表里
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2022-01-15
開(kāi)票系統(tǒng)匯總的增值稅和申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額差2分,怎么處理?調(diào)賬還是調(diào)申報(bào)表,如何調(diào)
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2022-01-15
個(gè)體戶(hù)核定征收是稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)申報(bào)增值稅嗎,剛注冊(cè)沒(méi)多久的,今天一登錄發(fā)現(xiàn)增值稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
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2018-10-09
國(guó)稅申報(bào)時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)數(shù)字300元,分錄怎么做?可以借:應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎?
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2016-12-15
這個(gè)月增值稅申報(bào)表提交的時(shí)候是這樣。但增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表1-月都是這樣填的,都可以通過(guò)啊。
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2019-01-14
老師您好,我們?cè)谏陥?bào)4月份增值稅時(shí),認(rèn)證了增值稅發(fā)票,沒(méi)有在(增值稅納稅申報(bào)表附列資料)表二中填寫(xiě),上個(gè)月準(zhǔn)備報(bào)5月增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,有什么補(bǔ)救辦法呢?
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2019-07-10
委托研發(fā)的軟件,可以申請(qǐng)軟件增值稅即增即退嗎
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2021-12-06
補(bǔ)繳以前年度未申報(bào)的增值稅 是在網(wǎng)上申報(bào)還是在大廳申報(bào)
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2019-02-18
老師,個(gè)體戶(hù)核定征收的,增值稅要申報(bào)嗎,如果申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2021-05-25
老師 我是個(gè)體工商戶(hù),一月份給客戶(hù)開(kāi)了張3%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有按1%開(kāi)專(zhuān)票。這樣的話(huà),我申報(bào)第一季度增值稅時(shí),增值稅不享受減免政策,就是按3%申報(bào)扣繳增值稅嗎?
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2022-04-02
自營(yíng)出口企業(yè)出口退稅,假設(shè)當(dāng)月增值稅申報(bào)表有留抵增值稅100萬(wàn),可退稅100萬(wàn),并已經(jīng)退稅100萬(wàn)。那么下個(gè)月增值稅申報(bào)表中上期增值稅留抵稅額是繼續(xù)填寫(xiě)100萬(wàn)還是填0啊。
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2020-01-04
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷(xiāo)售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷(xiāo)售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過(guò)的, 請(qǐng)問(wèn)老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫(xiě)好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶(hù)上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶(hù)了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái),退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2019-01-15