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請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對(duì)的
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2022-06-29
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
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2022-04-25
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請(qǐng)問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問:我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費(fèi)用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
老師你好,土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,請(qǐng)問下需不需要分?jǐn)偰兀绻謹(jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機(jī)碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用,貸記銀行存款,可是把借方兩個(gè)科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責(zé)任險(xiǎn) 是算商業(yè)保險(xiǎn)嗎? 2是不是要納入個(gè)稅的工資進(jìn)行申報(bào)呢 ? 3做賬的時(shí)候是記 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?那這個(gè)款項(xiàng)如果要納入工資報(bào)個(gè)稅的話 ,每個(gè)人的費(fèi)用是一整年的,可以一次入費(fèi)用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌??是否要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下?
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2022-04-02
五險(xiǎn)一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28