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公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費是計管理費用還是財務(wù)費用
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2022-04-01
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險費用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險一金個人 銀行存款 五險一金的是借管理費用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險費用
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2020-04-20
購入的低值易耗品可以直接借:管理費用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
請問支付稅控盤系統(tǒng)技術(shù)維護費時做分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 同時 借 :應(yīng)繳稅費-減免稅款 貸:管理費用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
請問一下為什么車間維修費記入管理費用發(fā)票上的稅費不單獨記呢?我看課程里面,就直接借,管理費用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師好,公司購買的團體意外險,分錄需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目嗎?還是說直接記入管理費用-福利費,貸銀行存款呢?
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2021-11-30
老師你好,今年1月份有張已計入管理費用招待費的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對方是虛開,要求調(diào)賬,當(dāng)時分錄做的是借管理費用,貸銀行存款,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個招待費用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來的錢計入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
老師我想問一下裝修費用金額6萬多,借:長期待攤費用-裝修費 貸:銀行存款,次月攤銷的話,借:管理費用-(?)貸:長期待攤費用-裝修費 我想問管理費用下設(shè)什么明顯比較好呢?
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2016-02-22
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
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2022-03-09
一般在給員工繳納社保時,個人部分借其他應(yīng)收款,然后在發(fā)工資時,再從中貸記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費用—社保費(公司部分) 其他應(yīng)收款—代繳社保費(個人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應(yīng)收款(個人部分)”就會一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個人部分)都記入管理費用呢?即 借:管理費用—社保費(公司部分 個人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個會計分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費30000預(yù)收賬款-電費7931.63預(yù)收賬款-水費4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項稅費做出來呢?
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2018-11-14
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
去年付了一筆費用,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過來,是直接做借管理費用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤?。?/span>
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2019-06-17
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費用-電梯維護費 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費用-電梯維護費 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
請問公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說公司給員工租房做宿舍 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 那計入福利費了需要繳納個稅嗎??
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2022-03-22
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