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老師,存貨計價方法和折舊殘值率用不用去稅務(wù)局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務(wù)局備案提供資料的表格,長什么樣子
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2019-12-18
應(yīng)交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費_未交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
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2019-06-25
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫負(fù)數(shù),對嗎
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2019-03-21
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項100 銷項80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
在申報增值稅的時候 稅款繳納欄里有個期初未繳增值稅 但是是自動計算的 而且是負(fù)數(shù) 手動改不了 這個怎么解決?
1/2016
2019-03-05
光華公司目前資本結(jié)構(gòu)為:總資本l 000萬元,其中債務(wù)資本400萬元(年利息40萬元);普通股資本600萬元(600萬股,面值1元,市價5元)。企業(yè)由于擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,需要追加籌資800萬元,所得稅率20%,不考慮籌資費用因素。有三種籌資方案: 甲方案:增發(fā)普通股200萬股,每股發(fā)行價3元;同時向銀行借款200萬元,利率保持原來的10%。 乙方案:增發(fā)普通股100萬股,每股發(fā)行價3元;同時溢價發(fā)行500萬元面值為300萬元的公司債券,票面利率l5%。???? 丙方案:不增發(fā)普通股。溢價發(fā)行600萬元面值為400萬元的公司債券,票面利率15%;由于受債券發(fā)行數(shù)額的限制,需要補充向銀行借款200萬元,利率10%。要求: (1)計算每股收益無差別點的息稅前利潤; (2)作出增資決策。
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2022-10-31
請問,答案是正確。系統(tǒng)風(fēng)險不是不能分散嘛,怎么能調(diào)整改變呢?
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2021-07-01
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時,則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯
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2020-12-14
某企業(yè)購買一項設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問如何選擇?
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2020-04-23
】昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2021-12-30
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
老師:我是營改增的建筑勞務(wù)業(yè)(按簡易征收),本月給在外地的項目部開具了外管證并開具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項目所在地,他們在施工地國稅局開了完稅憑證,而且協(xié)議的是對方承擔(dān)增值稅和附加,我給對方開具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費是51345.58元,那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少?(因為稅款是對方交的)還有,對方給我開具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請老師詳解一下!
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2016-05-23
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項稅額?
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2017-06-14