
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
答: 不用,你下次多申報0.01就行,申報表可以改的
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應(yīng)納增值稅額
答: 你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
,統(tǒng)計局月報里銷項稅額,進項稅額,應(yīng)交增值稅怎么填
答: 填寫銷項稅額時,必須把在月末出售的貨物及提供的服務(wù)所產(chǎn)生的銷項稅額全部填寫上,包括已繳納的及未繳納的。
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開的銷售收入的發(fā)票,且已繳這部分增值稅銷項稅額,那么在計算本季附加稅時,增值稅銷項稅額中包含這部分稅務(wù)局發(fā)票的銷項稅嗎?
老師 1月份的銷項稅額10萬,進項稅額為0。交了10萬元的增值稅。2月份銷項稅額15萬,進項稅額30萬,增值稅–15萬,那么可以要求稅務(wù)局退15萬增值稅款嗎?

