老師 1月份的銷項稅額10萬,進(jìn)項稅額為0。交了10萬元的增值稅。2月份銷項稅額15萬,進(jìn)項稅額30萬,增值稅–15萬,那么可以要求稅務(wù)局退15萬增值稅款嗎?
欣悅
于2020-02-16 17:34 發(fā)布 ??870次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論

您好, 如果銷項大于進(jìn)項,還是要交稅費的
2023-08-23 18:09:25

這個是理論上的,稅務(wù)局要退增值稅,但是實際情況是,你那個多出來的15萬進(jìn)項增值稅,只能在下個月進(jìn)行抵扣
2020-02-16 17:35:22

增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額帳務(wù)文理
2016-04-22 09:44:43

你好
具體的那個勞務(wù)的
2020-02-19 21:52:00

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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