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老師,上個(gè)月做了一筆借:管理費(fèi)用125000,貸應(yīng)付職工薪酬125000,上個(gè)月會(huì)計(jì)做的,這個(gè)月調(diào)回來(lái)怎么調(diào)呢?
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2015-11-12
下邊截圖中這一題可不可以直接做借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。省去中間的兩條應(yīng)付職工薪酬-職工福利
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2016-10-20
這個(gè)是我11月的報(bào)表,就是應(yīng)付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒(méi)有多少錢(qián),但12月的應(yīng)收賬款有80多萬(wàn),我要怎么做呢?
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2016-12-23
老師人工多車輛油費(fèi)報(bào)銷做應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),那這個(gè)專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的對(duì)吧,全額做了福利費(fèi),那發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)那去點(diǎn)擊不抵扣這張發(fā)票嗎?
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2020-05-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果是2019年補(bǔ)記2018年賬務(wù)涉及暫存款的分錄應(yīng)該怎么做。比如2018年10月應(yīng)發(fā)工資3000(含社保300,公積金300),原會(huì)計(jì)在2018年10月已按應(yīng)發(fā)工資做分錄借:應(yīng)付職工薪酬3000,貨:財(cái)政拔款收入3000,代扣的社保300,公積金300由財(cái)政10月?lián)苋肷绫?,但原?huì)計(jì)社保專戶2018年沒(méi)入賬,現(xiàn)在想在2019年1月補(bǔ)錄應(yīng)怎么做分錄?
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2019-09-26
老師好,廠里買(mǎi)菜的錢(qián),職工和銷售部門(mén)都一起吃的,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用?
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2019-12-10
這里有個(gè)員工離職,把付款做在管理費(fèi)用—工資及福利和做在應(yīng)付職工薪酬上面,這兩者有什么區(qū)別?
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2017-06-15
我們公司是一家國(guó)企子公司,主要進(jìn)行污水環(huán)保處理。現(xiàn)在還在籌建期不過(guò)也快竣工了。最近工資審計(jì),審計(jì)老師說(shuō)把我們平時(shí)吃的工作餐這部分(因?yàn)槭程眠€在修建,所以幾乎都是在外面固定的餐廳吃的飯)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)下賬,我們領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)了這個(gè)結(jié)果很氣,他覺(jué)得就直接計(jì)入建設(shè)期間甲方的建設(shè)單位管理費(fèi)就行了,跟福利費(fèi)沒(méi)什么關(guān)系。待攤投資支出里的:項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)1
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2018-05-29
老師,我從財(cái)政撥款10 到基本戶工資款,但從基本戶 支出12,有2是墊付的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款10 貸:財(cái)政撥款收入10 借:應(yīng)付職工薪酬12 貸:銀行存款12 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存10 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入10 借:行政支出 12 貸:資金結(jié)存12 這樣對(duì)嗎,我不知道預(yù)算會(huì)計(jì)是10還是12,因?yàn)樨?cái)政撥款是10
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2020-05-19
公司職工工資 不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 月底直接支付現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 可以嗎
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2017-07-26
在這筆分錄之前是不是已經(jīng)計(jì)提過(guò)工資???借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。那么這個(gè)金額是多少?。?/span>
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2019-09-29
我們是B公司,分包的A公司的工程,我們的員工,一部分由A公司代發(fā)。 假設(shè)A公司5月發(fā)放工資5萬(wàn)。 請(qǐng)幫忙看一下分錄是否正確,我們目前還沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方,后面幾個(gè)月會(huì)一起開(kāi) 計(jì)提: 借:工程施工--合同成本人工費(fèi)5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 A單位發(fā)放 借:應(yīng)付工資 貸:預(yù)收帳款A(yù)單位或應(yīng)收帳款A(yù)單位(這里寫(xiě)預(yù)收跟應(yīng)收都可以擺)
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2020-05-12
老師您好,我公司2017年有幾個(gè)月的工資沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里,今年調(diào)整的話,是直接把17年為結(jié)轉(zhuǎn)的工資結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎?分錄借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。這樣可以嗎?
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2019-11-19
發(fā)工資為什么和提現(xiàn)一樣?怎么沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬這一會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-25
您好,關(guān)于對(duì)應(yīng)付職工薪酬的使用上,目前出現(xiàn)兩個(gè)說(shuō)法,不知道哪個(gè)跟現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度一致,(1)第一種說(shuō)法,應(yīng)付職工薪酬核算的是應(yīng)付工資,(2)另一種說(shuō)法,應(yīng)付職工薪酬核算的是實(shí)付工資,加公司承擔(dān)的社保和公積金,哪一種更合理?
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2022-03-03
組織員工去拓展的費(fèi)用為什么要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,而不是直接進(jìn)管理費(fèi)用呢?
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2017-05-09
如果應(yīng)付職工薪酬科目年未只是計(jì)提了貸方發(fā)生額15000,余額15000,沒(méi)有發(fā)放,帳載金額填15000,這實(shí)際發(fā)生額應(yīng)填0吧,那稅收金額寫(xiě)多少
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2023-04-06
社保個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬-社保,幾號(hào)文件有提及。
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2020-04-14
計(jì)提工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬應(yīng)包括員工自己負(fù)擔(dān)的社保和公積金嗎?
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2018-08-29
實(shí)際發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多怎么做賬?一次發(fā)放4個(gè)月的 有獎(jiǎng)金什么的沒(méi)有計(jì)提,每個(gè)月只計(jì)提了工資,能做:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金嗎?
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2018-04-04