老師,員工社保--單位和個人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個問題:①學(xué)堂老師在講實操課的時 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當于是無票費用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會要做年底預(yù)算調(diào)整,請問表格上要求填寫的三項, 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動額的最終金額,三者是 “基準→變動→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工福利費,或者公司承擔(dān)的社保費,我是做的借;管理費用——管理人員職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付員工福利費和應(yīng)付職工薪酬——社保費,我借方都是管理費用——管理費人員職工薪酬這樣做是對的嗎
答: 應(yīng)該記入,管理費用-福利費









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