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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2020-05-12 18:40

你好!
思路是對的

小睿 追問

2020-05-12 18:50

謝謝老師,貸:預(yù)收帳款A(yù)單位或應(yīng)收帳款A(yù)單位(這里寫預(yù)收跟應(yīng)收都可以擺)
    那如果后面開了票是不是如下分錄
 借:預(yù)收帳款/應(yīng)收帳款
    貸:主營業(yè)務(wù)收入
如果開票有差額怎么處理(票開了10萬)下面分錄對嗎
借:預(yù)收帳款5
       應(yīng)收帳款5
    貸:主營業(yè)務(wù)收入10
如果前面都記了應(yīng)收帳款的話,(票開了10萬)下面分錄對嗎
借:應(yīng)收帳款10
    貸:主營業(yè)務(wù)收入10

蔣飛老師 解答

2020-05-12 18:54

對的,
建議:
如果前面使用應(yīng)收帳款,后面開票做賬也用應(yīng)收賬款科目

蔣飛老師 解答

2020-05-12 18:54

如果前面使用預(yù)收帳款,后面開票做賬也用預(yù)收賬款科目

小睿 追問

2020-05-12 19:06

明白。這樣就不用來加沖了

蔣飛老師 解答

2020-05-12 19:08

是的,余額自動(dòng)在賬上抵減就可以了

小睿 追問

2020-05-12 19:08

當(dāng)期沒有收入也是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的擺,等開票再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里只是減少了應(yīng)收帳款,不算收入

蔣飛老師 解答

2020-05-12 19:13

是的,你的理解很對

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相關(guān)問題討論
您好!計(jì)提的時(shí)候,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
您應(yīng)當(dāng)發(fā)放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
你好,是的。非常棒,為你點(diǎn)贊
2018-04-13 21:41:57
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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