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2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
老師,請問個(gè)問題,比如我上個(gè)季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個(gè)暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
暫估的時(shí)候的金額和下個(gè)月發(fā)票來的金額對不上,暫估的金額小,發(fā)票是幾次的以前開的,金額比較大,怎么處理?
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2017-03-01
本月購入的商品沒有發(fā)票的要做暫估入庫是嗎?下月再?zèng)_回對嗎?暫估入庫時(shí)分錄怎么寫呢?紅沖時(shí)分錄怎么寫呢?
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2019-09-20
老師你好,暫估的費(fèi)用入了賬,前兩個(gè)季度沒有交企業(yè)所得稅后期估的費(fèi)用也回不來發(fā)票了,后期賬務(wù)怎么處理呢
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2021-10-24
賬還沒做好,可以把收入填了,成本,利潤都估計(jì)一下,把所得稅報(bào)了,可以嗎?否則來不及?財(cái)務(wù)報(bào)表也估計(jì)一下,可以嗎?
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2019-04-15
以前會(huì)計(jì)作的,借:預(yù)估原材料,貸:預(yù)估應(yīng)付賬款,年末原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票取得不了,年初我還能紅字沖出來嗎,
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2020-02-18
這里是一個(gè)政府部門成立的臨時(shí)改建工程的指揮部,產(chǎn)生了道路評估,水土評估等費(fèi)用,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
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2017-09-26
請問:暫估地租費(fèi)用的租賃費(fèi),可以暫估嗎?如果可以,后面要不要附單據(jù)呢?如果要附單據(jù),應(yīng)該附什么單據(jù)合適呢?
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2022-03-16
暫估管理費(fèi)用怎么寫分錄呢?匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票直接跟到暫估費(fèi)用的會(huì)計(jì)憑證后?還是需要再怎么寫分錄?
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2019-01-16
上年做的暫估成本,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款--暫估,今年票據(jù)回來了,該怎么入賬,具體分錄是什么,謝謝
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2018-05-22
8月暫估了一筆辦公費(fèi)3萬元,現(xiàn)在這筆費(fèi)用發(fā)票開不進(jìn)來了,可以負(fù)數(shù)紅沖前面暫估的3萬費(fèi)用嗎?會(huì)的答,謝謝!
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2024-11-07
4月份原材料暫估入賬是除以17%不含稅價(jià)格入賬,現(xiàn)在5月份收到供應(yīng)商發(fā)票,開的是16%,我沖回暫估入賬如何沖
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2018-05-14
老師,如果本月開票的數(shù)量比庫存多,那么要暫估庫存商品,暫估庫存商品的分錄怎么做,后面跟的二級科目是什么
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2019-12-19
上月暫估原材料 ,本月原材料發(fā)票回來,在同一份憑證上做購入原材料 ,再?zèng)_減暫估可以嗎?同一張憑證上做分錄。
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2018-03-15
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在5月份發(fā)票開回來了,賬務(wù)怎么處理呀老師
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2022-05-26
作為成本的項(xiàng)目成本發(fā)票當(dāng)月沒開回來,這個(gè)成本如何入賬,預(yù)提費(fèi)用科目已經(jīng)取消了,用暫估嘛,成本可以暫估嗎?
1/2022
2018-10-15
7月份,暫估5萬材料,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本!9月份收到發(fā)票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調(diào)帳?
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2019-10-09
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