建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師你好,暫估的費(fèi)用入了賬,前兩個(gè)季度沒有交企業(yè)所得稅后期估的費(fèi)用也回不來發(fā)票了,后期賬務(wù)怎么處理呢
答: 你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果不是的話,在年底紅沖。
賬上數(shù)據(jù)如下:借:所得稅費(fèi)用/當(dāng)期所得稅費(fèi)用10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10借:遞延所得稅資產(chǎn)6貸:所得稅費(fèi)用/遞延所得稅費(fèi)用6本月預(yù)繳季度所得稅4,怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,同學(xué)。 預(yù)交 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸 存款 4
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國外開展業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用沒有發(fā)票,可以入扣抵企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,國外沒有發(fā)票的,只有小票,小票也可以做賬扣抵企業(yè)所得稅







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