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老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
建筑施工企業(yè),暫估款時全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?,F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正????
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2018-05-08
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
公司是商貿(mào)類型一般納稅人,月底發(fā)票還沒到,月底做了商品暫估,月底前又把這批貨賣出去,那么成本怎么做暫估??
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2018-06-21
子公司合并時2020年值3千萬,3月份合并的,10月份他根據(jù)2016年評估調(diào)到1個億,2016年資產(chǎn)評估的,調(diào)賬需要手續(xù)嗎?
1/200
2020-11-18
去年因購貨方預(yù)付款,需要先開發(fā)票,產(chǎn)品還在生產(chǎn),我是暫估的成本,匯算清繳時還未交貨,暫估成本要做處理不
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2018-05-25
你好,我暫估的費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在那個票又說不給我們開了。那我紅沖暫估費(fèi)用,也要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖掉吧
1/459
2019-11-21
?老師,去年的暫估成本,發(fā)票最遲要求多久到位啊?這個月要做匯算清繳了,去年12月的暫估成本發(fā)票還沒開過來
1/318
2021-05-20
老師,請問一下這個我要怎么看人家估算的對不對,我不能按照已付款去核對,因為他們估算的產(chǎn)值肯定比我高
2/13
2023-08-17
老師請教一下,如果年底做的暫估成本,來年所得稅匯算清繳是不是要做納稅調(diào)整,要把暫估成本那塊交所得稅
1/1652
2016-12-23
老師,你好。我們家?guī)齑嫔唐纷鰰汗赖臅r候已經(jīng)做了一份庫存表,那么收到發(fā)票后,沖暫估,這個庫存表要怎么處理呢?
1/1159
2020-04-17
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
2/526
2022-03-14
老師請問一下用先進(jìn)先出法物價上漲的時候高估利潤可以理解但是請問一下高估庫存存貨價值怎么理解謝謝
2/643
2022-01-17
去年暫估入庫比今年收到發(fā)票多8萬元,去年已按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,在匯算清繳時調(diào)整哪張表的哪個項目,謝謝!
1/1150
2019-03-28
老師,地產(chǎn)公司的帳,向銀行貸款之前付給評估公司的評估費(fèi),借方為什么用科目“開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)用—利息支出”?
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2016-09-16