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,老師,購進(jìn)貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個(gè)月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
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2018-12-18
老師請問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
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2019-04-28
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
老師你好,我上個(gè)月做賬暫估入庫成含稅單價(jià)了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個(gè)月的成本不一樣了怎么辦
1/2404
2019-10-11
現(xiàn)在對固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)進(jìn)行評估,評估以后的價(jià)值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價(jià)值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
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2022-04-14
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個(gè)暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
1/825
2019-04-09
老師,請問個(gè)問題,比如我上個(gè)季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計(jì)分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正????
1/1732
2018-05-08
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
1/921
2016-12-20
建筑施工企業(yè),暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?,F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
3/643
2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
1/649
2018-03-19
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
4/1502
2016-12-20
你好,公司6月份付款60000多沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)記賬公司給估了50000的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付款上借方是60000.預(yù)估發(fā)票是50000.如何才能走平呢,別的公司的的發(fā)票能沖那預(yù)估的嗎。打款的那公司不會給發(fā)票了。
1/106
2019-12-26
老師之前銀行的金融手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票我做賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 貸:銀行存款 現(xiàn)在票回來了我該怎么做,用友軟件 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 還是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估(紅字)
1/1924
2019-07-19
上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
1/1012
2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
1/1031
2020-09-02