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老師 期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 我看原來會計(jì)做的是沒有把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 而是做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣可以嗎
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2022-12-27
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄可以直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可以直接這樣做嗎老師
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2019-10-21
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/(不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入)嗎?
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2017-11-09
各位老師,下午好,想問下,4月增值稅應(yīng)納稅額7543.32,抵減了異地預(yù)繳的增值稅5388.41,實(shí)際交增值稅2154.91。請問這個(gè)月末要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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2019-05-24
老師你好 我想確認(rèn)下7月份的增值稅稅率,其中當(dāng)期繳納的增值稅是指應(yīng)繳納的7月份的增值稅還是7月繳納的6月份的增值稅呢?
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2019-08-27
增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi),入\"應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一減兔稅款\"科目,月未需要結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅\"科目嗎?
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2019-04-12
上個(gè)月的留底稅額是4556.18,是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4556.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4556.18是這樣嗎?
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2018-09-12
1月份欠繳增值稅,已經(jīng)做了會計(jì)分錄:借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅金未交增值稅。4月份有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
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2021-05-04
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候計(jì)提增值稅,如季度收入未超過30萬,免征增值稅,那計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2020-11-20
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄應(yīng)該如何理解
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2018-07-20
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為:500-15=485嗎?
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2018-02-07
房地產(chǎn)公司按簡易征收,當(dāng)月有開增值稅零發(fā)票,按3%預(yù)收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報(bào)表時(shí),是如何計(jì)算增值稅交多少稅
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2019-01-05
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品的適用的增值稅稅率為13%,2019年12月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司買,每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為 13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為 3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的 價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本 費(fèi)用為2000元,城建稅稅率為7
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2023-03-23
山西省某市事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,2019年6月出租辦公室取得租金收入105000元,適用簡易計(jì)稅方法,適用增值稅征收率5%,請回答以下問題: (1)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納增值稅額______元。 (2)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納城建稅______元。 (3)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納教育費(fèi)附加______元。 (4)該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目的金額______元。 (5)該業(yè)務(wù)增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加實(shí)際繳納后,應(yīng)計(jì)入“資金結(jié)存”科目的金額______元。
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2019-09-19
10. [單選題] 某生產(chǎn)企業(yè)2017年轉(zhuǎn)讓-棟二十世紀(jì)末建造的辦公樓,取得轉(zhuǎn)讓收入400萬元,繳納相關(guān)稅費(fèi)共計(jì)25萬元。該辦公樓原造價(jià)300萬元,如果按現(xiàn)行市場價(jià)的材料、人工費(fèi)計(jì)算,建造同樣的辦公樓需800萬元,該辦公樓經(jīng)評估還有四成新。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓繳納的土地增值稅為(?。┤f元。 A.16.5 B.22.5 C.25.5 D.14.5 如何分析 題目,第二點(diǎn)為什么要算增值率?為什么不用增值率乘以增值額?
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2019-03-05
在a市辦的上崗證.在B市能審嗎?
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2015-10-17
上市公司跟非上市公司有何區(qū)別?
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2018-12-15
老師 市政工程 市政環(huán)保怎么做賬
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2022-02-14
編制現(xiàn)金流量表:某企業(yè)為一般納稅人,20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款 150 萬元,,增值稅額 25.5 萬 元,貨款尚未支付,材料收到驗(yàn)收入庫。 2、銷售原材料一批,原材料成本 7 萬元,銷售價(jià)款 9 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬元,材料已經(jīng)發(fā)出,上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬元。 4
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2023-11-25
我公司的子公司上市增發(fā)股份,我公司由成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算,如何做分錄?
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2019-09-04