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建筑企業(yè)要交個(gè)人所得稅嗎?企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得?
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2017-09-15
高新企業(yè)計(jì)算怎么計(jì)算企業(yè)所得稅,是季度所得稅申報(bào)
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2021-01-09
企業(yè)所得稅申報(bào)表 所得稅是不是看明細(xì)表里的所得稅
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2021-09-11
五月初剛來(lái)辦的小企業(yè)需要在5月31號(hào)前申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
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2017-05-24
32. 甲房地產(chǎn)企業(yè)2020年采取拆遷安置方式對(duì)某小區(qū)進(jìn)行住宅開(kāi)發(fā)建設(shè),在安置方式上,該企業(yè)采取產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式對(duì)被拆遷人房屋進(jìn)行安置補(bǔ)償。2020年5月土地安置拆遷戶6000平方米,每平方米市場(chǎng)售價(jià)8000元,土地成本2億元,建筑施工等其他開(kāi)發(fā)成本8000萬(wàn)元,總可售建筑面積8萬(wàn)平方米,其中包括用于拆遷安置的土地面積6000平方米。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),該項(xiàng)拆遷安置行為需要確認(rèn)的所得為2340萬(wàn)元。 題目中,拆遷補(bǔ)償款,應(yīng)計(jì)入成本中,為什么要算為視同銷(xiāo)售那?
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2021-09-17
今年做22年匯算清繳應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),減去22年異地預(yù)繳企業(yè)所得稅6萬(wàn),還需交4萬(wàn),分錄怎么做
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2023-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)哈,季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用怎么填那,怎么計(jì)提所得稅,那時(shí)候還沒(méi)填預(yù)繳表,萬(wàn)一預(yù)繳表符合小微企業(yè)不就和利潤(rùn)表中不一樣,還是等預(yù)繳表填上后再去利潤(rùn)表中填所得稅和計(jì)提
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2020-03-04
計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄?如果是在17年6月被稅局查到2016年補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅的分錄又是怎么寫(xiě)的?
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2017-07-04
老師 總、分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅,分支機(jī)構(gòu)單獨(dú)做賬,然后總公司也單獨(dú)做賬,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候,總公司在填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入的金額的時(shí)候是需要把總公司和分公司的營(yíng)業(yè)收入加上一起的合計(jì)數(shù)填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)收入嗎?
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2021-11-14
季度企業(yè)所得稅A類(lèi)表的本年累計(jì)金額是填本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額?
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2019-10-19
如果報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),這個(gè)季度成本多,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不用繳納企業(yè)所得稅,那下個(gè)季度成本少了,那這個(gè)季度的成本是付的會(huì)到下個(gè)季度嗎
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2019-04-08
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季度需要繳納企業(yè)所得稅,如果不入賬投資分紅的話則不交企業(yè)所得稅,在2季度時(shí)不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,這種情況可以把投資收益先掛往來(lái),可暫估成本,或是預(yù)提費(fèi)用嗎?
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2025-07-11
季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎?還是等年底匯算清繳時(shí)再一并結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-04-20
老師,我們現(xiàn)行的小微企業(yè)所得稅稅率是多少?怎么計(jì)算所得稅?
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2021-03-05
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)可以享受小微企業(yè)所得稅申報(bào)優(yōu)惠政策嗎?
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2022-04-01
公司前一季度沒(méi)有收入,只有費(fèi)用類(lèi)的,第二季度有收入,但是成本和費(fèi)用暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票入賬,怎樣處理第二季度企業(yè)所得稅,總不能收入全部繳納企業(yè)所得稅吧
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2017-08-02
老師,我的營(yíng)業(yè)外收入是財(cái)政補(bǔ)貼的免企業(yè)所得稅的收入,這個(gè)我季度末要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-28
公司是2017年9月份成立的,2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元,18年一季度也是虧損,虧損金額為5.5萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元(利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)),那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候(我們是按季度申報(bào)所得稅),我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元,然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅,對(duì)么?(即:24-5-16.5的差額按25%申報(bào))
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2018-04-26
你好老師,我想問(wèn)一下,我單位是小微企業(yè)(核定征收),企業(yè)所得稅額是按8%的25%得應(yīng)納所得稅額還減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,它這個(gè)減免企業(yè)所得稅怎么算的?
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2021-07-02
1-3月份的賬沒(méi)做好,多繳納了企業(yè)所得稅,要修改企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄,我對(duì)計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么修改?
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2020-06-29