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我們單位在16年購(gòu)買的油卡(預(yù)付卡發(fā)票)4萬(wàn)元,直到今年11余月油卡用完,對(duì)方統(tǒng)一開(kāi)發(fā)票4萬(wàn)元,但是稅率是按照最新稅率開(kāi)的,可是我的油卡是在4年期間發(fā)生的加油,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅稅率在這期間不斷調(diào)整,我改怎么處理這張跨越多年的發(fā)票
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2019-12-29
賣東西給人家開(kāi)發(fā)票,發(fā)生退錢,對(duì)方發(fā)票未認(rèn)證,已經(jīng)跨月,對(duì)方把發(fā)票退回來(lái)如何入賬
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2020-01-06
跨月份專票負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢嘛?應(yīng)該怎么處理,是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)具的發(fā)票
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2021-02-02
老師好,跨年的ETC電子通行費(fèi)(就是19年的通行費(fèi),20年4月打印出來(lái),票上有19年某月某日的通行日期)已經(jīng)做好帳且已經(jīng)申報(bào)了,除了反結(jié)賬,重新更改申報(bào),還有什么更好的解決方法,謝謝。
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2020-05-15
之前的帳都是代理公司做的,其他已付款結(jié)余很多,有的都跨年了,應(yīng)該怎么處理
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2023-09-03
老師,請(qǐng)問(wèn)我預(yù)付了半年租金,6月22-12月21號(hào),跨月了,那我6月份入賬費(fèi)用多少?
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2019-10-22
跨年的費(fèi)用,計(jì)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),能在所得稅匯算清繳當(dāng)費(fèi)用調(diào)整扣除嗎?
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2019-08-13
事業(yè)單位如果要跨年調(diào)賬,把進(jìn)事業(yè)支出項(xiàng)目支出成本調(diào)到應(yīng)付賬款,如何調(diào)呢?
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2019-03-12
把房租和物業(yè)費(fèi)一次性計(jì)提了,要怎么改回來(lái)呀?而且是跨年了,這個(gè)分錄應(yīng)該做?
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2019-03-10
公司跨區(qū)搬了,想要把對(duì)公戶同一銀行的跨區(qū)換一下,這樣有什么影響嗎
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2020-05-28
老師好,我是今年剛接手做財(cái)務(wù)的。18年原財(cái)務(wù)在收到房租押金時(shí)開(kāi)具了專票?,F(xiàn)在對(duì)方要求退押金,符合規(guī)定的做法是跨年紅沖后,全額退給對(duì)方嗎?對(duì)方提出也開(kāi)一張專票給我,雖然賬可以平,但我擔(dān)心明年審計(jì)過(guò)不了
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2019-12-11
回款2017年已經(jīng)回完,但是貨物產(chǎn)生的成本費(fèi)用卻是跨年支付,如何記賬,走什么科目,比如已經(jīng)于2017年支付20000,然后剩余的于2018年支付
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2018-01-09
去年公司的庫(kù)存商品暫估入庫(kù)科目一直有余額,已經(jīng)跨年了,直到今年,去年暫估的商品才進(jìn)來(lái),我的賬務(wù)如何處理,具體分錄講一下
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2019-07-26
去年錯(cuò)入管理費(fèi)用1000元,應(yīng)入預(yù)付1千,今年如何調(diào)整?今年調(diào)整分錄為借管理費(fèi)1000紅字,借\預(yù)付1000,好像不對(duì)。這個(gè)跨年分錄怎樣處理
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2019-01-07
老師您好,請(qǐng)看附件,跨期的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在還能入賬嗎,如何處理呢,公司是小規(guī)模納稅人,價(jià)稅都是要入成本的,但是跨期了該如何處理,謝謝您
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2021-04-14
近日在整理前任財(cái)務(wù)所做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),公司為一員工租房,期限為2015.11.16日至2016.11.16日,房租為24000,該房租之前未開(kāi)發(fā)票,由于現(xiàn)在已經(jīng)到2017年,跨年的情況下,到稅務(wù)局代開(kāi)租房發(fā)票如何處理?
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2017-06-24
我們是建筑施工單位,合同日期寫(xiě)9月20號(hào)到12月20號(hào),那么我們跨年還可以開(kāi)票給甲方嗎?明年還可以收成本票嗎?還是把合同日期改到9月20號(hào)到1月20號(hào)會(huì)比較好些呢?
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2020-06-12
老師,我們公司去年收到客戶3000元,2015年9月也開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,客戶一直沒(méi)來(lái)公司參加培訓(xùn),今年5月份客戶要求退款了,兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您:1、我們直接開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖賬可以嗎?2、對(duì)方收到跨年的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么調(diào)賬?
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2016-05-24
老師 我們 2014年9月買材料付的現(xiàn)金 對(duì)方給我們開(kāi)的專票 然后發(fā)票認(rèn)證抵扣了 然后在16年7月被查出來(lái)對(duì)方作廢了 貨沒(méi)有退 都用了 發(fā)票也不得重開(kāi)了 現(xiàn)在稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄怎么做啊 因?yàn)榭缒甓攘? 得不得用以前年度損益調(diào)整呢
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2016-08-05
老師,購(gòu)買方發(fā)票沒(méi)認(rèn)證抵扣跨月了需開(kāi)紅字發(fā)票,開(kāi)好的紅字發(fā)票要給購(gòu)買方嗎?謝謝!
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2021-09-07