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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-05 11:18

那這樣做對吧   根據你做的  然后再這樣 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出,貸:應交稅費--未交增值稅         借:應交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款(現金等),,

鄒老師 解答

2016-08-05 11:13

借;原材料 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
因為不涉及損益,不用以前年度損益調整科目調整

鄒老師 解答

2016-08-05 11:57

是的

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相關問題討論
借;原材料 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 因為不涉及損益,不用以前年度損益調整科目調整
2016-08-05 11:13:30
借;原材料 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2016-08-05 10:58:36
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!你們實際上有沒有買這配件呢?后來有沒有另開發(fā)票給你們。
2018-06-11 17:22:45
您好!他應該給你開紅字發(fā)票。你用發(fā)票入賬
2018-10-23 16:40:56
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