APP下載
秀
于2019-01-07 11:41 發(fā)布 ??1279次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-07 11:42
同學 您好 借:以前年度損益 貸:預付賬款
秀 追問
2019-01-07 11:45
預付在貸方就少了,應在借方,賬才平,完整分錄怎樣的,好像要轉到利潤分配,借預付1000,貸利潤分配1000,是這樣嗎?年度損益為過度科目?
bamboo老師 解答
2019-01-07 11:46
意思是應該計入預付賬款的金額去年計入了管理費用 對么?
2019-01-07 11:48
是的老師,今年要調過來,沖管理費,但又跨年了,求完整分錄?
2019-01-07 11:50
借:預付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 應交稅費——應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
2019-01-07 11:55
所得稅去年利潤為負,未交,這個分錄會讓應交稅為負數(shù),稅局也不退,不要這個稅按借:預付貸利潤分配行嗎?
2019-01-07 11:57
如果這樣的話 也可以的
2019-01-07 12:00
老師,那負債表中改期末`數(shù)還是期初數(shù),我是手工報表
2019-01-07 12:01
應該改期末數(shù) 您調整帳的當期數(shù)據(jù)
2019-01-07 12:02
期末數(shù)?好的
2019-01-07 12:06
謝謝甘老師,請?zhí)峤?,我好點評價
2019-01-07 12:34
是的 是期末數(shù) 不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206473 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
秀 追問
2019-01-07 11:45
bamboo老師 解答
2019-01-07 11:46
秀 追問
2019-01-07 11:48
bamboo老師 解答
2019-01-07 11:50
秀 追問
2019-01-07 11:55
bamboo老師 解答
2019-01-07 11:57
秀 追問
2019-01-07 12:00
bamboo老師 解答
2019-01-07 12:01
秀 追問
2019-01-07 12:02
秀 追問
2019-01-07 12:06
bamboo老師 解答
2019-01-07 12:34