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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-07 11:42

同學 您好 
借:以前年度損益 
貸:預付賬款

追問

2019-01-07 11:45

預付在貸方就少了,應在借方,賬才平,完整分錄怎樣的,好像要轉到利潤分配,借預付1000,貸利潤分配1000,是這樣嗎?年度損益為過度科目?

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:46

意思是應該計入預付賬款的金額去年計入了管理費用 對么?

追問

2019-01-07 11:48

是的老師,今年要調過來,沖管理費,但又跨年了,求完整分錄?

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:50

借:預付賬款 
貸:以前年度損益調整 
借:以前年度損益調整 
應交稅費——應交所得稅 
借:以前年度損益調整 
貸:利潤分配——未分配利潤

追問

2019-01-07 11:55

所得稅去年利潤為負,未交,這個分錄會讓應交稅為負數(shù),稅局也不退,不要這個稅按借:預付貸利潤分配行嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:57

如果這樣的話 也可以的

追問

2019-01-07 12:00

老師,那負債表中改期末`數(shù)還是期初數(shù),我是手工報表

bamboo老師 解答

2019-01-07 12:01

應該改期末數(shù) 您調整帳的當期數(shù)據(jù)

追問

2019-01-07 12:02

期末數(shù)?好的

追問

2019-01-07 12:06

謝謝甘老師,請?zhí)峤?,我好點評價

bamboo老師 解答

2019-01-07 12:34

是的 是期末數(shù)  不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

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