国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應交的增值稅呢?
2/1726
2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復直接結轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應交稅費-未交增值稅 90元
1/358
2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
1/811
2019-04-16
外貿(mào)企業(yè),應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結轉(zhuǎn),該怎么結轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結。
1/874
2019-03-02
應交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
3/1729
2019-01-08
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉(zhuǎn)了?
1/748
2019-11-13
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項)??
3/615
2017-01-10
老師,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結轉(zhuǎn)嗎
1/338
2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-未交增值稅 么?
10/676
2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
1/12899
2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅
1/910
2018-05-23
老師,我有兩個問題。 1應交稅費-應交增值稅,為什么進項稅額在借方,銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅之間的區(qū)別。
1/63
2022-03-30
老師老師,初級實務里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
1/1680
2019-01-01
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖, 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
2/599
2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
2/8
2024-07-10
老師,我不明白,預繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
1/5163
2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
4/745
2023-01-15
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
1/275
2019-07-02
老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
1/567
2020-08-02
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
2/1554
2018-04-13