某公司老板賣(mài)出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣(mài)了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
1/1040
2017-12-01
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
1/1329
2017-01-05
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用票是否要交增值稅
1/884
2018-05-30
小規(guī)模的單位,今天申報(bào)增值稅,提示本年累計(jì)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)生成的呀,怎么修改
2/1082
2017-01-13
個(gè)稅返回手續(xù)費(fèi)繳納增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報(bào)表的哪塊填?
7/1321
2022-04-12
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開(kāi)了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開(kāi)的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛?
1/618
2017-05-11
上個(gè)月通過(guò)為未開(kāi)票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開(kāi)票了如何申報(bào)
1/3426
2021-01-12
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
1/459
2019-05-27
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
3/2767
2020-07-22
股東用技術(shù)成果入股企業(yè),是免征增值稅的,那還需要申報(bào)嗎?具體怎么申報(bào)這個(gè)增值稅獲得免征資格呢?
1/16
2023-12-19
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到;
2)收到購(gòu)買(mǎi)方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷(xiāo)售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票。
要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
5/2530
2022-03-28
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
1/1511
2018-11-15
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
2/631
2019-12-01
增值稅普通發(fā)票 18年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開(kāi)嗎?要怎么開(kāi)?
1/550
2019-10-21
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到;
(2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷(xiāo)售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票;
(3)銷(xiāo)售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元;
(4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
1/3063
2020-06-11
銷(xiāo)售舊汽車(chē)按照17%繳納增值稅 能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
1/648
2016-03-04
用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi)價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車(chē)間使用。
1/162
2024-04-08
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷(xiāo)售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。
?。?)6月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí):
(2)假定6月9日付款
(3)假定6月19日付款
(4)假定6月29日付款
1/1146
2020-05-21
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
1/1302
2019-12-09
委托A公司代銷(xiāo)產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷(xiāo)清單時(shí),工廠開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
1/883
2022-10-21
拖動(dòng)下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽(tīng)課更方便