国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
1/925
2016-10-08
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
1/940
2018-08-14
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費(fèi)用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報銷時:借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點(diǎn)暈
2/1597
2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適?
1/1273
2019-06-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
7/2045
2017-06-08
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
1/1501
2020-03-30
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再沖掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對嗎?
1/1414
2019-10-13
往來會計和費(fèi)用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
2/729
2021-12-17
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
1/780
2022-06-16
老師,如果這個月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
4/1015
2019-07-06
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
1/3689
2021-06-26
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
3/1283
2017-02-14
預(yù)付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對嗎?
1/2083
2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
1/542
2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計入工程施工中,還是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)?,這種做法對嗎?
1/2246
2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
1/823
2019-11-12
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計建議
1/1071
2020-07-06
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當(dāng)時物業(yè)給開了收據(jù),當(dāng)年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么做賬?謝謝
1/766
2020-03-17
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百張的車輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了?,F(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
1/2590
2019-09-28
老師請問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
2/1474
2016-11-15