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請(qǐng)問(wèn)下 公司員工被隔離的住宿費(fèi)及餐費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 不做福利費(fèi)可以嗎,這個(gè)是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費(fèi)用。
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2022-04-27
企業(yè)開(kāi)辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報(bào)銷票據(jù)來(lái) 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計(jì)提 發(fā)放的時(shí)候借管理費(fèi)用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2019-03-18
報(bào)銷聚餐費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24
資金帳簿會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款, 江海提防費(fèi)每月是否需要計(jì)提,免征的部份是否歸入營(yíng)業(yè)外收入
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2018-04-12
老師,有關(guān)公司代付員工水電費(fèi)的問(wèn)題,我司租用辦公室繳水費(fèi)1500(其中500是幫員工代繳的),電費(fèi)是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費(fèi)用-水費(fèi) 1500 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)1800 貨:其他應(yīng)付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時(shí),借:應(yīng)付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應(yīng)付款1300這樣做對(duì)不,不對(duì)的話要怎么做,請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫(xiě)出來(lái),謝謝
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2016-09-12
給員工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 為什么要帶應(yīng)付職工薪酬 不能直接計(jì) 銀行存款嗎
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2022-07-07
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
老師,社保分著計(jì)提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險(xiǎn)等分開(kāi)來(lái)處理嗎?還是可以直接 計(jì)提時(shí)候, 借,管理費(fèi)用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時(shí) 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請(qǐng)問(wèn)一下借方計(jì)了管理費(fèi)用-員工福利費(fèi),貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說(shuō)一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購(gòu)入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品””、3.同時(shí)攤銷50%借“管理費(fèi)用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時(shí)還做一個(gè)分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個(gè)體戶的無(wú)票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無(wú)票支出可以把這二筆減出來(lái)。少寫(xiě)這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開(kāi)票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無(wú)票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問(wèn)了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無(wú)票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無(wú)票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
老師,您好?;I建期的銀行手續(xù)費(fèi)與利息收入是入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2019-08-11
老師請(qǐng)問(wèn):9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來(lái)正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
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2019-11-15
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)一下為什么車間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師,我想問(wèn)一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個(gè)人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個(gè)怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20