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借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費(fèi),借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
我計提物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計入工程施工中,還是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)偅@種做法對嗎?
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2019-06-16
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時計的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)偅@個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對嘛?
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當(dāng)時物業(yè)給開了收據(jù),當(dāng)年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計建議
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2020-07-06
預(yù)付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,員工報銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
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2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
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2020-05-31
購買鋼管,對方應(yīng)該給開百分之多少的稅率才對呢?工程施工單位,準(zhǔn)備采購鋼管。合同簽訂的稅率是百分之十,合理嗎?
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2019-03-22