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6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬,但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元,實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢,如何來做調(diào)整呢?
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2019-02-13
老師,公司資產(chǎn)購(gòu)買一以計(jì)入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
本期增值稅有抵稅部分,可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅,請(qǐng)問這算多交嗎?
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2019-07-10
老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時(shí)分錄如何做具體到每個(gè)科目。然后本期附稅的計(jì)提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計(jì)提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計(jì)提,那預(yù)交增值稅的那個(gè)科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對(duì)沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計(jì)提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時(shí)侯計(jì)提
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2019-12-12
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底了,這個(gè)如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
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2019-01-05
本年實(shí)際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點(diǎn)亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提?
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2019-07-03
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng),集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會(huì)計(jì)沒有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-04-11
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營(yíng)業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價(jià)南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨(dú)立核算門市部向消費(fèi)者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計(jì)金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價(jià)為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨(dú)立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項(xiàng)鏈(尤向類工藝項(xiàng)鏈的銷售價(jià)格),委托方提供黃金20,足金不含稅價(jià)格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07