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付銀行的網(wǎng)銀服務(wù)費用是借管理費用貸銀行存款嗎
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2019-07-03
7月份的時候錄了一筆報銷款,借:管理費用差旅費,貸銀行存款,這筆分錄的銀行存款并沒有支出,是我拿出了另外一張銀行回執(zhí)單看錯了,現(xiàn)在要如何改
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2020-01-11
同一個人的兩張報銷單,一個應(yīng)記入銷售費用,一個應(yīng)記入管理費用。但是兩筆款是一起打的,記賬憑證能不能寫,借:管理費用 銷售費用 貸:銀行存款
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2016-11-15
按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提本月水電費時,分錄是借管理費用貸其他應(yīng)付款,但是次月取得發(fā)票,能正常入賬嗎?查起來沒有發(fā)票可以嗎?
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2022-09-24
對方給我們公司的房屋租賃專票稅率有誤,已入賬,本月開具了紅字發(fā)票,請問怎么做進項轉(zhuǎn)出,(原來賬目處理: 借:管理費用-租賃費,借:應(yīng)交稅費-進項稅,貸:銀行存款)
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2019-11-22
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時,借:管理費用 貸其他應(yīng)付款是這樣嗎?然后,房產(chǎn)稅是房東自己墊付,公司給他報銷。這個費用如何做分錄?
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2017-09-22
老師,公司租了個房子,是分期抵扣,借管理費用貸長期待攤費用。還是一次性借管理費用貸銀行存款?
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2021-10-28
之前月份記錯一筆賬,把沒認證的發(fā)票做成已經(jīng)認證的了,借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款,現(xiàn)在要做調(diào)整該怎么做呢?發(fā)票實際是現(xiàn)在3月份認證的
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2019-04-08
公司是一般納稅人,上個月沒有收入,有汽車修理的17%發(fā)票,發(fā)票已認證,稅額留抵,這個怎么做分錄。借:管理費用,貸:銀行存款。那稅額這方面還要做分錄嗎?
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2018-09-11
6月4日,公司向深圳瑞喜辦公設(shè)備有限公司,采購辦公桌10張,每張240元,升降椅10張,每張160元,共采購4000元。貨款以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付?老師我就想問問這個題的借方為什么是管理費用-辦公費??采購辦公桌和升降椅不是公司的固定資產(chǎn)嗎?借:固定資產(chǎn)-辦公桌2400 辦公椅1600 貸:銀行存款。這個不對嗎?再說了剛買的固定資產(chǎn)不是不用計提,從下月開始計提的嗎?錯在哪里???
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2021-03-02
老師,我們單位12月訂閱中國稅務(wù)報,金額238元,發(fā)票沒回來,我會計分錄能做成借.管理費用,貸:銀行存款嗎。費用能進12月嗎?還是發(fā)票回來再入費用
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2020-01-02
員工借款支付臨時工費用,現(xiàn)在人力資源公司開發(fā)票過來了沖賬,計入管理費用 中介代理費還是其他應(yīng)付款
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2023-12-29
我是做房地產(chǎn)私人會計的,就是之前我把信用卡幾筆業(yè)務(wù)計入了管理費用,然后我這個月把它從管理費用調(diào)到了應(yīng)付賬款各個銀行,但是,月末管理費用有借貸兩方,做科目匯總表管理費用借方-貸方,余額表不平,能給我解答一下嗎?
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2016-09-20
購買了小型加濕器500元放在辦公室內(nèi),可以直接做分錄借;管理費用低值易耗品500 貸;銀行存款500 嗎
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2017-04-01
老師初次購買稅控盤報銷時候借管理費用貸銀行存款,月底繳納增值稅時候減免了這個稅控盤440報的增值稅,這個分錄怎么做啊,前期做了購買稅控盤分錄
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2020-04-20
在做出納實操的時候發(fā)現(xiàn)有的會計科目代碼和書上的不一樣 比如銀行存款不是1002嗎但是實操上面是100201 實收資本應(yīng)該是4001但實操上面是3001 管理費用是6602實操上面代碼是5602 難道代碼變了嗎?
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2017-07-19
老師,請問4月付了租金,當(dāng)月直接記賬:借:管理費用,貸:銀行存款,但是5月收到了管理處開過來增值稅專票?,F(xiàn)在要在6月份進行驗證抵扣增值稅。請問我要怎么記賬
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2020-07-03
老師我公司4月購買空調(diào)一批,當(dāng)時發(fā)票沒得掛已經(jīng)掛預(yù)付賬款,5月份收到買空調(diào)的發(fā)票金額40000,5月同時收到其他安裝公司,不是購買空調(diào)的公司幫安裝,安裝空調(diào)費用的發(fā)票金額3000,請問老師我5月收到空調(diào)發(fā)票和其他公司來安裝空調(diào)費的發(fā)票要一起入固定資產(chǎn)嗎?還是分開做分錄,空調(diào)發(fā)票沖預(yù)付賬款然后安裝發(fā)票入管理費用-維修費?
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2016-07-07
已報銷的通訊費(專票)現(xiàn)在要退回去重新開具。開票信息有誤。報銷的票已跨月。分錄:借:管理費用-通訊費 42271.69 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71 收到正確的發(fā)票要怎么入賬
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2020-04-02
因為賬戶錯了被退回款項做賬 之前是借管理費用 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那被退回之后是直接沖減嗎
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2021-08-29
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