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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-02 09:20

您好,您12月份可以暫估費用入賬
借:管理費用——暫估
貸:應付賬款
等發(fā)票到以后再做調(diào)整分錄

您也可以直接選擇入20年的賬,因為金額不大

我隨悅動 追問

2020-01-02 09:24

老師,做了暫估的話20年票回來直接沖暫估重新入賬是這樣嗎

宸宸老師 解答

2020-01-02 09:24

您好,是的,需要重新調(diào)整入賬

我隨悅動 追問

2020-01-02 09:32

老師,我們單位給買羽絨服價值2000元按福利給我的,這個是要申報個稅的是嗎?會計分錄怎么做,福利入工資表嗎

宸宸老師 解答

2020-01-02 09:33

您好,需要申報個稅的。不需要做入工資表。

您這個屬于職工福利,也屬于工資的一種。

我隨悅動 追問

2020-01-02 09:38

會計分錄怎么做

宸宸老師 解答

2020-01-02 09:42

您好
借:庫存商品  
貸:銀行存款
借:管理費用——職工福利費  
貸:應付職工薪酬——職工福利費
借:應付職工薪酬——職工福利費
貸:庫存商品

我隨悅動 追問

2020-01-02 09:49

老師,我們不經(jīng)營羽絨服呀,我們是化工企業(yè),羽絨服也入庫存商品嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-02 09:50

你好,是的,用庫存商品入庫下的,后面會沖掉的

我隨悅動 追問

2020-01-02 09:56

你好,這個開的增值稅專票,進項稅額的轉出,轉出的會計分錄怎么做

宸宸老師 解答

2020-01-02 09:58

您好
借:庫存商品
   應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款

借:管理費用——職工福利費 
貸:應付職工薪酬——職工福利費
     
借:應付職工薪酬——職工福利費
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:庫存商品

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您好,您12月份可以暫估費用入賬 借:管理費用——暫估 貸:應付賬款 等發(fā)票到以后再做調(diào)整分錄 您也可以直接選擇入20年的賬,因為金額不大
2020-01-02 09:20:20
借;相關科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
您好,這兩種做法都是正確的。結果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
你好!對的,會計分錄是對的。
2020-08-04 17:08:38
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
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