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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-02 17:43

借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 42271.69 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71
你這筆分錄是之前錯(cuò)誤分錄嗎?金額有錯(cuò)誤嗎?

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:47

嗯。金額沒有問題?,F(xiàn)在就是要把發(fā)票退回去。不知道咋做賬了。這個(gè)是3月份賬上的分錄。

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:48

這個(gè)分錄是原分錄。現(xiàn)在需要改嗎?還是收到正確發(fā)票以后再改?

小惑老師 解答

2020-04-02 17:51

你好,如果金額沒有問題,就不用處理了,直接把正確發(fā)票貼后面即可

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:58

嗯。明白了。那如果金額有問題的要怎么做呢。

小惑老師 解答

2020-04-02 18:00

簡單做法把之前分錄沖紅,然后做正確的。或者根據(jù)金額大小做調(diào)整差額

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相關(guān)問題討論
你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,這個(gè)是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
2016-12-27 21:11:02
你好,如果付款了,本月發(fā)票認(rèn)證,是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28
兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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