
老師初次購買稅控盤報銷時候借管理費用貸銀行存款,月底繳納增值稅時候減免了這個稅控盤440報的增值稅,這個分錄怎么做啊,前期做了購買稅控盤分錄
答: 購買時 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅 貸:銀行存款 減免 借:管理費用 貸:應交稅費_應交增值稅
繳納物業(yè)管理費,不是直接就借:管理費用貸:銀行存款么 怎么還涉及一個應交增值稅、
答: 你是一般納稅人的話,對方開給你的專票可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借;管理費用——增值稅 營業(yè)稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
答: 你好,內(nèi)帳可以這樣處理的
老師:小規(guī)模納稅人繳納稅盤年費280,分錄是 這樣的嗎?借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額,借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費用 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這樣對嗎


1+1=3的小幸福 追問
2020-04-20 23:46
冉老師 解答
2020-04-20 23:54
1+1=3的小幸福 追問
2020-04-21 00:18
冉老師 解答
2020-04-21 07:43