国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

別人開的增值稅發(fā)票(如采購增值稅發(fā)票等)能不能抵消小規(guī)模納稅人開的增值稅發(fā)票所交的稅
2/782
2019-03-30
老師請問 增值稅納稅申報時 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報)兩個 如何選擇 有何不同
1/1091
2019-07-11
老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫增值稅分錄及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金,如何填寫增值稅納稅申報表
1/705
2020-07-03
老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
2/811
2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計算,其中三稅合計按增值稅計算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
1/838
2015-10-12
老師,增值稅加計抵減是放到應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?
2/1594
2022-08-18
您好!請問在去年12月的增值稅報表主表中哪一行能看到本年累計的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
1/3084
2019-06-05
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
1/2076
2019-04-10
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
2/693
2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項)2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因為當(dāng)月未享受增值稅加計扣除的10%
1/264
2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報,增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項認(rèn)證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
1/689
2015-12-08
銷售貨物時會出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
1/659
2021-12-28
老師好,請問:月末做了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
2/21
2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細(xì)填哪里呢?
1/896
2018-12-05
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)2914950.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)3823084.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
2/1137
2019-08-21
4月進(jìn)項稅額:44,067.70 ,5月銷項稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅22,456.67 應(yīng)交稅費-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項額22,456.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
1/259
2021-06-14
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請問是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
3/850
2017-02-09
你好,我想問一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個月沖回嗎?
2/739
2019-05-24
"從計提增值稅到次月交稅,會計分錄可以這樣寫嗎? 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
1/572
2023-03-02
請問,今年增加值為404479萬元,去年增加值為410536萬元,為什么同比增長是正數(shù)?
2/391
2021-05-31