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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-21 16:44

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,3823084.09
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項2914950.55

Fenz 追問

2019-08-21 16:59

老師,這樣的話是不是年末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方余額942.52)

郭老師 解答

2019-08-21 17:01

表示留底,你可以看下是不是

Fenz 追問

2019-08-21 17:21

好的,謝謝
還有就是這邊繳納印花稅時分錄做成了(借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅   貸:銀行存款)貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)
那么現(xiàn)在做一筆調(diào)平,可不可以補(bǔ)計提印花稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

郭老師 解答

2019-08-21 17:22

可以的,可以計提
也可以不用計提借稅金及附加貸銀存

Fenz 追問

2019-08-21 17:25

嗯嗯,因為之前的沒有平出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸方負(fù)數(shù),所以想做一筆補(bǔ)計提把之前的平了。然后下月開始直接不用計提

郭老師 解答

2019-08-21 17:32

可以你那么做的,有些為了便于歸集一年繳納的稅額計提也可以的

Fenz 追問

2019-08-21 17:33

好的,非常感謝

郭老師 解答

2019-08-21 17:40

不用客氣的,

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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