国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
1/9450
2017-05-20
合同上3個(gè)點(diǎn)增值稅,實(shí)際開(kāi)了l個(gè)點(diǎn)增值稅,客戶直接扣除2個(gè)點(diǎn)增值稅,少收2個(gè)點(diǎn)怎樣做分錄?
1/417
2022-01-05
老師,當(dāng)月繳納增值稅還要進(jìn)已交稅金科目嗎?可以直接借應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
1/1595
2022-01-07
銀行存款支付增值稅時(shí),借方是記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交)還是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在有總的銷(xiāo)售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅?感謝?。?!
1/801
2019-09-03
請(qǐng)問(wèn)下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒(méi)有增值稅。
1/1675
2020-04-08
別人開(kāi)的增值稅發(fā)票(如采購(gòu)增值稅發(fā)票等)能不能抵消小規(guī)模納稅人開(kāi)的增值稅發(fā)票所交的稅
2/782
2019-03-30
老師請(qǐng)問(wèn) 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
1/1091
2019-07-11
老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫(xiě)增值稅分錄及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金,如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
1/705
2020-07-03
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
2/811
2023-05-23
有在的跟我說(shuō)下印花稅和增值稅怎么計(jì)算,其中三稅合計(jì)按增值稅計(jì)算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
1/838
2015-10-12
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
2/1594
2022-08-18
開(kāi)了增值稅普通30萬(wàn),免征增值稅和附加稅,開(kāi)了專(zhuān)票30萬(wàn),不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
1/2076
2019-04-10
您好!請(qǐng)問(wèn)在去年12月的增值稅報(bào)表主表中哪一行能看到本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
1/3084
2019-06-05
辦理油卡充值卡時(shí)如已開(kāi)具增值稅普票,使用余額消費(fèi)時(shí)再開(kāi)具增值稅發(fā)票普票可以嗎?是否算重復(fù)開(kāi)票,多次報(bào)銷(xiāo),單位是否會(huì)拒收?
1/1173
2021-11-19
增值值附表一帶不出數(shù)字
1/183
2024-03-05
請(qǐng)問(wèn),今年增加值為404479萬(wàn)元,去年增加值為410536萬(wàn)元,為什么同比增長(zhǎng)是正數(shù)?
2/391
2021-05-31
老師保安公司個(gè)稅申訴后調(diào)的增值稅怎么調(diào)整的?為什么要調(diào)增增值稅?
2/610
2020-05-12
4月進(jìn)項(xiàng)稅額:44,067.70 ,5月銷(xiāo)項(xiàng)稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
1/259
2021-06-14
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請(qǐng)問(wèn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
3/850
2017-02-09