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老師我不理解這里:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?例如我這個月交上個月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%,在異地交了2%,剩余7%,在公司注冊地交增值稅時,還要交納附加稅嗎?
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2023-08-03
小規(guī)模季度不超過30萬,之前確認(rèn)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不用交增值稅,怎么做分錄
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2020-01-06
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
第一次購買稅控設(shè)備及交納維護(hù)費(fèi),有兩個會計分錄,一 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用。老師,我想問一下,期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個明細(xì)科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
(一)資料: 某企業(yè)為一般納稅人,20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 150 萬元,,增值稅額 25.5 萬 元,貨款尚未支付,材料收到驗(yàn)收入庫。 2、銷售原材料一批,原材料成本 7 萬元,銷售價款 9 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬元,材料已經(jīng)發(fā)出,上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬元。 4、銷售產(chǎn)品一批,銷售價款 200 萬元(不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了,因此讓補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時是大廳劃扣,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費(fèi)收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52,實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24