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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-12 14:42

借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款21286.99

A@竟~A@靜 追問(wèn)

2017-12-12 14:48

做完交稅分錄,應(yīng)交稅費(fèi)科目一直有留底的余額2324.99,這個(gè)為什么呢

鄒老師 解答

2017-12-12 14:49

你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)借方嗎

A@竟~A@靜 追問(wèn)

2017-12-12 14:52

正常情況,交完稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目沒(méi)有余額的,這樣理解對(duì)嗎。我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直有留底的數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-12 14:54

你好,是的,交完了整個(gè)應(yīng)交增值稅余額應(yīng)當(dāng)是0的

A@竟~A@靜 追問(wèn)

2017-12-12 14:59

您能指導(dǎo)一下嗎,應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2017-12-12 15:00

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅21286.99 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款21286.99 
結(jié)轉(zhuǎn)繳納做這個(gè)分錄

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月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來(lái)處理的
2019-11-11 11:53:16
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