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老師,待認證進項稅要結轉嗎?比如借:應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸:銀行存款1000結轉進項稅借:應交稅費應交增值稅進項稅轉出1000貸:應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實務里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
外貿(mào)企業(yè),應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結轉,現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結轉,該怎么結轉呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉出借方余額3190.17。之前會計沒有結轉,看得有點亂,不知怎么結。
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2019-03-02
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減,一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應交稅費—應交增值稅?如果做應交稅費—應交增值稅如何結轉?
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2022-03-30
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)可以理解為負債,是借-貸+,而應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 貸,應交稅費-應交增值稅,當月沒有把應交增值稅轉為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應該怎么寫分錄,借:應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交 貸:應交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅——轉出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
老師,應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復印記了,科目匯總表應交稅費如何登記啊
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2019-09-10
代開專票分錄:借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結轉減免稅時:借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結轉增值稅:借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
1/1704
2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
1/3843
2020-04-10
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權責發(fā)生制確認當月的收入 ,那么預收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
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2021-06-01