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我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥罅说谌径鹊乃枚愡€有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個132元是怎么得來的,這個企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯了
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2018-11-29
合伙企業(yè),需要繳納企業(yè)所得稅嘛?合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個人所得,是按照年終獎,還是股分紅,還是工資薪金?
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2020-07-16
我是想咨詢您一個問題,企業(yè)所得稅年報時(108)一般企業(yè)報表格格式我選擇的是否,那還需要申報小企業(yè)收入和支出明細(xì)表嘛
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2019-04-26
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個金額怎么填寫
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2018-03-08
請問郭老師,所得稅季度預(yù)繳,對于小微企業(yè),所得稅稅率是25%?還是20%?減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這項(xiàng)怎么填呢?
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2019-10-12
老師您好,我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計(jì)金額是怎么算出來的,謝謝
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2020-07-30
答案怎么會是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢,不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購進(jìn)蔬菜沒有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的這個成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
個人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
我們是一家投資公司,收入就是,我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè),投資他們,然后他們給我們分紅,那么這部分收入需要開票交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?不是說投資賺到的錢在對方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得,分的時候就掉個稅之后再轉(zhuǎn)過來,那是不是企業(yè)所得稅就不用交了?
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2021-09-27
建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項(xiàng)目一百萬我給他們提供一百萬的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨(dú)資,有限責(zé)任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個體戶交所得稅225元,這個所得稅是怎么算出來的
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2019-01-11
問:個人獨(dú)資企業(yè)申報經(jīng)營所得后,將剩余的利潤打到投資者的賬戶,還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額4500000,累計(jì)已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計(jì)算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票,比如國稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問題,但 不會影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬,企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬,到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17