請(qǐng)問小規(guī)模公司,第一年前面幾個(gè)月都是零申報(bào),但是 問
你好是的,是需要做賬報(bào)稅。 答
老師,選項(xiàng)A為什么是正確的? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
書上說:以物易物的易貨合同,計(jì)稅依據(jù)是合同所載的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問題:之前的同事在 問
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答

免稅增值稅發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好 可以的 可以的?
招待費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?還是只能抵扣企業(yè)所得稅
答: 你好!對(duì)的 不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可以抵扣企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,增值稅普通發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
答: 增值稅普票的話,是不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,去抵扣銷項(xiàng)稅的。但是,只要是真實(shí)合法的普票,是可以作為成本,抵扣企業(yè)所得稅的。

