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老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個(gè)中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不對(duì) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-23
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入或銷(xiāo)售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
我購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用?
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2017-12-31
老師好,計(jì)提增值稅時(shí):借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷(xiāo)售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個(gè)科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開(kāi)票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01