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f老師,請(qǐng)問登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒有開票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
老師你好 想問一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報(bào) 開的增值稅專票 用計(jì)提教育費(fèi)附加嗎 在開票的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅 還是說不用再交了
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2020-01-09
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
第一季度有收入1068605元,但均未開票,填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫方法,3%減按1%的稅率,增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了,一季度的銷售額未達(dá)起征點(diǎn),那么在申報(bào)表中(三)免稅銷售額 第9行,填寫的這個(gè)銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來填的嗎?如果是的話,下面第19行,本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷售金額來乘以3%了,這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下,第九行的銷售金額是按照3%來還是1%來填。謝謝!
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2021-11-12
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬元。
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2022-02-23
網(wǎng)上申報(bào)的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個(gè)交稅
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2019-01-04
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整? 在增值稅納稅申報(bào)表上怎么修改?
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2019-03-08
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
收到一張?jiān)鲋刀悓F?,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問如何入賬,(不能重開和開紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒有收到多余的金額,怎么會(huì)記入營業(yè)外收入?如采購實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個(gè)20元是無虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元,如把16.6記入營業(yè)外收入,這16.6并沒有實(shí)際的收入,記入營業(yè)外收入,帳面資金流也不會(huì)平,也無形的增加了所得稅,請(qǐng)問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開了相應(yīng)的紅字專票,又重新開具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問,收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
老師,開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂支行,應(yīng)該是南樂縣支行,這張票問題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
請(qǐng)教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報(bào),一季度開票11.5萬,按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬,為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢?
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2019-07-02
公司第三季度賬已做完,下賬時(shí),把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí),把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
老師好,我想請(qǐng)教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專票,后來我們申請(qǐng)?jiān)霭媪?,從十萬元增至百萬元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25