国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

預付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預付賬款(其他應付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費用 房租 20000 貸:預付賬款(其他應付款)20000 這樣對嗎?
1/2083
2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 付款: 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
1/542
2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分攤,這種做法對嗎?
1/2246
2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
1/823
2019-11-12
憑證中核銷培訓的飛機票,借:管理費用/業(yè)務招待費。貸:銀行存款。審計建議
1/1071
2020-07-06
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當時物業(yè)給開了收據(jù),當年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應付款 貸銀行存款。借:管理費用 貸:其他應付款。這樣對嗎?不對應該怎么做賬?謝謝
1/766
2020-03-17
老師,你好,我們是普通貨物道路運輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運輸服務*運費,進項票是汽油費,汽油費按理說應該進成本,現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了,還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票,也全記入車輛使用費了?,F(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費)。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應該調(diào)嗎
1/2590
2019-09-28
老師請問銀行手續(xù)費,賬戶管理費,短信費,結(jié)算卡年費,電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務費用手續(xù)費嗎?
2/1474
2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費用40000,貸:其他應收款3000,銀行存款37000,對嗎?
1/875
2020-06-08
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛?
0/1875
2019-08-29
這個社保減免的要怎么計提啊,之前我社保計提是直接借管理費用,借其他應收款,貸方銀行存款的;上個月是減免的,要怎么計提和做賬啊
1/689
2020-05-16
2017年作以下分錄,借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應付款-小楊 10000。借:其他應付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
1/700
2018-09-04
老師這張票怎么寫分錄,實際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
12/437
2021-04-08
上月銀行付出300元400電話服務費,當時計的分錄是借管理費用-開辦費,貸:銀行存款,上月未認證發(fā)票未入賬,這個月要認證發(fā)票分錄要怎么做?
2/802
2018-11-26
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
4/1434
2018-11-02
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
1/1627
2018-04-12
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
2/2094
2022-04-16
新成立公司,還沒有員工保險,只有臨時工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費,貸銀行存款。還是借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款
1/653
2020-10-17
老師請問,員工墊付辦公用品報銷,借 管理費用 貸 其他應付款,還錢給員工回來時 借其他應付款 貸 銀行存款
2/6
2024-10-25
你好請問其他應收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當月有員工,當月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
3/4278
2020-01-15