国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師。預付租車費分錄這樣寫嗎?預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣寫嗎?
1/1405
2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
1/741
2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
1/935
2019-08-16
公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設每個運營負責20個店鋪算),賬套設置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費用做憑證的時候,相應店鋪的費用選擇對應的部門和運營,這樣導出來的費用都是各店鋪的,到時要根據店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費100萬,不可能根據計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
1/829
2021-06-16
我們是民非企業(yè)。 1.經常要招臨時工幫我們做問卷調查,支出的勞務費用是入管理費用-勞務費還是成本-勞務費? 2.如何做分錄?當月計提借:勞務費,貸:應付工資。實際發(fā)放借:應付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經應付工資?
1/1302
2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
1/800
2019-09-02
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
1/2797
2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計費、評估費等共計200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關聯方關系?!@里的審計費評估費,為什么進管理費用?
1/788
2022-03-01
以前年度有一筆注冊商標的費用,當時已經進了管理費用,后在去年又退了回來,當時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費用-4600,后今年審計的時候說不能直接這樣做帳,現在應該怎么做帳?
3/856
2017-02-10
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計沒有做到這筆業(yè)務,我現在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結轉損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費用要結轉,想問要分開結轉,還是可以放在一起結轉? 圖片是兩種方法,幫我看一下
5/746
2020-07-10
用工會會費發(fā)端午節(jié)福利,分錄怎么做?之前會計做的是管理費用-工會經費,銀行存款?
1/1581
2020-07-17
以銀行存款支付本月應計入的管理費用1200元. 的會計分錄
1/1535
2015-12-06
交了1年的房租,借預付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
1/594
2021-01-05
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預付賬款3500 實際付款 借:預付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預付賬款這樣妥當嗎?
1/1027
2019-07-30
老師您好,我們組的辦公樓,預付房租時做,借:預付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
1/752
2020-12-18
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用,借:管理費用10000 貸:預付賬款 10000,還是從這個月就開始分攤費用?
1/623
2018-09-28
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
1/704
2020-05-29
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,籌建期間的銀行轉賬手續(xù)是計入管理費用 開辦費還是?
1/1178
2019-12-24
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
1/965
2021-11-05