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快帳怎么打不了往年明細賬
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2022-03-22
老師您好,往來的賬齡怎么查
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2022-04-25
老師,如查看往月的進項(航天)
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2019-11-20
老師,你好,我們是工程部項目部,勞務(wù)單位之前交了3萬的投標保證金了,交給集團公司了,我們做賬時做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來,單位。3萬,貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負責一個工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級指揮部撥一些協(xié)調(diào)費、占地補償款等,我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
倉儲費可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
一個科目掛4個往來,麻煩幫合并到一個科目,并給出公式,應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應(yīng)收款荷蘭公司借方:614775.9,應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質(zhì)量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應(yīng)付賬款9900,借,應(yīng)付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個人(股東)做往來款的話可以做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。嗎?之前會計做的是其他應(yīng)付款,說是報銷沒單據(jù),如果一直不會出現(xiàn)報銷的單據(jù)的話該怎么做?
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2020-07-10
建筑按收入核定所得稅企業(yè),比較多材料人工付款股東私對私走,現(xiàn)在如果要把哪些對私付的收據(jù)入賬,這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來款比較好,做借:原材料 貸:其他應(yīng)收款--XX股東比較好,還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金,在付貨款(借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:原材料、人工 貸:現(xiàn)金)( 往來金額比較大有幾百萬)
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2018-04-04
現(xiàn)在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費用當時就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈?,借的墊付的等等,看著錢確花不成,這個實際問題,有什么好辦法
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2018-01-24
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因為沒有開發(fā)票,當時沒有計入無票收入(當時稅務(wù)局回復開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會有什么稅務(wù)風險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22