
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
答: 其他應(yīng)收,其他應(yīng)付都是往來過渡科目,起到的作用是一樣的,維持一致性,你還可以按照其他應(yīng)收做
我平常做賬 像法人存錢到公賬 我都是借銀行 貸其他應(yīng)付款的 但是我看以前會計 她是做其他應(yīng)收款,我覺得有點亂,我能怎樣才能調(diào)回來按照其他應(yīng)付款科目來做,現(xiàn)在科目余額表其他應(yīng)收款91280元 其他應(yīng)付款92650元 我能不能就這兩個科目對沖掉?
答: 1、建議不要直接沖掉。以后在收到老板的錢的話,借 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,逐步將其他應(yīng)收款科目沖平。 2、您前任會計這是亂用科目,造成科目重分錄情況了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)付中美油費我說做預(yù)付賬款,她做成其他應(yīng)付款,覺得是錯的,她以前都做其他應(yīng)付款,她是對的嗎
答: 你好,預(yù)付的費用應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款核算才是的

