倉儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?

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于2024-10-09 17:36 發(fā)布 ??389次瀏覽
- 送心意
小愛老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-10-09 17:39
您好,收入和倉儲(chǔ)費(fèi)要單獨(dú)確認(rèn),
借:其他貨幣資金 1000
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 990.1
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 9.9
借:銷售費(fèi)用-倉儲(chǔ)費(fèi) 200
貸:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200(發(fā)票收到后附到后面)
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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2024-10-09 17:40
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2024-10-09 18:04
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2024-10-09 19:02
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2024-10-09 19:22
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2024-10-09 19:31