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老師,當(dāng)月繳納增值稅還要進(jìn)已交稅金科目嗎?可以直接借應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
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2022-01-07
合同上3個(gè)點(diǎn)增值稅,實(shí)際開了l個(gè)點(diǎn)增值稅,客戶直接扣除2個(gè)點(diǎn)增值稅,少收2個(gè)點(diǎn)怎樣做分錄?
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2022-01-05
銀行存款支付增值稅時(shí),借方是記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交)還是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
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2019-12-09
請問我現(xiàn)在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
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2020-04-08
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
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2022-08-18
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
您好!請問在去年12月的增值稅報(bào)表主表中哪一行能看到本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05
4月進(jìn)項(xiàng)稅額:44,067.70 ,5月銷項(xiàng)稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請問是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
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2017-02-09
你好,我想問一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個(gè)月沖回嗎?
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2019-05-24
"從計(jì)提增值稅到次月交稅,會計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
老師您好!請問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報(bào)表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個(gè)會計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
3/692
2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
1/414
2021-10-21