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老師,我公司是一般納稅人我這個匯總表是這樣的,我怎么填寫增值稅申報表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項減進(jìn)項406.84,則本期應(yīng)交稅費是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國稅里頭的增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
老師,借:應(yīng)交稅費-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
本月有一個 稅控盤維護(hù)費的15.85元的進(jìn)項稅額,增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎? 那申報的時候,在增值稅申報表 上的 進(jìn)項稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85?要手動改嗎?附表4 已填 不知有沒有填錯,幫忙看看
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2018-02-11
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后,增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù),只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
1、我們是一般納稅人,申報時,按月報的報表是哪些?按季報的報表是哪些?2、增值稅申報表報完后,我不知然后是要填哪些附表,就是說,產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項發(fā)票,導(dǎo)致增值稅銷項稅額多14.82,因為有進(jìn)項抵扣,當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0,這個要怎么處理?不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎?如果可以,怎么做賬?
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?
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2023-02-27
你好老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票作廢了,但是增值稅申報表的銷售額卻是沒有扣除,請問怎么處理,可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
一般納稅人多交稅款更正申報退稅,多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
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2019-06-20
老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報稅,增值稅申報表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0!!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報表呢?謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費及官費,代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費
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2019-10-18
老師好!發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報表的8b么?還是直接填到35行?
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2020-05-10
,請問老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項專票,如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選,在增值稅申報表的時候,把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們在做分錄的時候,還是計入進(jìn)項稅額當(dāng)中
1/2286
2018-11-18
老師請問下我本月已做賬的進(jìn)項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費借方包含了,待抵扣進(jìn)項稅額和本月抵扣的進(jìn)項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報表(一)中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅額怎么填
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2022-03-12
發(fā)票,報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
1/764
2017-01-11
請問上個月增值稅申報附表一銷項稅額填錯了,還能更改申報嗎,嘗試了更改,但是校驗提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動,這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
1/1501
2021-09-07
老師,我們是一般納稅人,實行差額征稅,上個月開了張專票差額開具的,含稅價是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報表表一的時候,專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報,那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報?
4/553
2022-02-09
老師,您好!請問派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認(rèn)收入,與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
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