老師,我們是一般納稅人,實行差額征稅,上個月開了張專票差額開具的,含稅價是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報表表一的時候,專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報,那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報?
曾經(jīng)的啞鈴
于2022-02-09 14:27 發(fā)布 ??784次瀏覽
- 送心意
曹老師在線
職稱: 中級會計師
2022-02-09 14:32
同學:你好。一般納稅人特殊行業(yè)差額計稅按5%,請核對一下是否賬務(wù)或者是發(fā)票開錯。
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你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,你可以在國稅網(wǎng)站中一表集成里面自帶公式
2018-08-14 20:16:09

您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28

您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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