
增值稅申報(bào)時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
《增值稅納稅申報(bào)表》弟23行預(yù)繳稅額本期數(shù)5732.29元,稅務(wù)機(jī)關(guān)本期代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票預(yù)繳稅款《增值稅預(yù)交稅款表》合計(jì)第四列“預(yù)征稅額”0元,相差金額5732.29元 這是專管員有發(fā)給我比對異常的增值稅報(bào)表。我有些看不明白,后半部分。。 下圖這是我申報(bào)的增值稅報(bào)表,沒有《增值稅預(yù)繳表》這是我的主表
答: 首先你要找到5732.29這個數(shù)字是怎么來的。 然后查看增值稅主表這個數(shù)字是在那個月顯示的。 你上面的圖片看到的是本年累計(jì)數(shù),找到本月數(shù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒有表,點(diǎn)出來就是增值稅已經(jīng)申報(bào),增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。

